Pagamentos
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02/01/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/01/2014 | 853880 | R$ 144,08 | 2014 | ||
17/01/2014 | 853880 | R$ 111,73 | 2014 | ||
17/01/2014 | 853880 | R$ 100,59 | 2014 | ||
17/01/2014 | 853880 | R$ 99,70 | 2014 | ||
17/01/2014 | 853880 | R$ 93,16 | 2014 | ||
17/01/2014 | 853880 | R$ 79,67 | 2014 | ||
17/01/2014 | 853880 | R$ 77,46 | 2014 | ||
17/01/2014 | 853880 | R$ 77,46 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02/01/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/01/2014 | 853880 | R$ 25,10 | 2014 | ||
17/01/2014 | 853880 | R$ 8,47 | 2014 | ||
17/01/2014 | 853880 | R$ 7,47 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853886 | R$ 14,67 | 2014 |
27/01/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853886 | R$ 88,70 | 2014 |
27/01/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853886 | R$ 117,98 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2013 | EMBRATEL | 02/01/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/01/2014 | 853877 | R$ 172,96 | 2014 | ||
17/01/2014 | 853877 | R$ 61,71 | 2014 | ||
17/01/2014 | 853877 | R$ 103,16 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 853887 | R$ 581,04 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000005/2014 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2014 | 004/2014 | 01/01/2014 | Débito em Conta | R$ 31,24 | 2014 |
27/01/2014 | 004/2014 | 01/01/2014 | Débito em Conta | R$ 83,39 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000010/2014 | IBAM - INST BRAS DE ADM MUN | 15/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2014 | 009/2014 | 15/01/2014 | 853888 | R$ 2.625,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000012/2014 | DETRAN-RJ. | 21/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2014 | 013/2014 | 21/01/2014 | 853889 | R$ 105,25 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000013/2014 | DETRAN-RJ. | 21/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2014 | 014/2014 | 21/01/2014 | 853890 | R$ 105,25 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000014/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 21/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | 015/2014 | 21/01/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000015/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 21/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | 016/2014 | 21/01/2014 | Débito em Conta | R$ 36.107,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000016/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 21/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | 016/2014 | 21/01/2014 | Débito em Conta | R$ 13.640,15 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000017/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 21/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | 017/2014 | 21/01/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000021/2013 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/01/2014 | 853878 | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000048/2013 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/01/2014 | 853876 | R$ 330,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000161/2013 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 20/07/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/01/2014 | 853879 | R$ 900,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000176/2013 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 12/08/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2014 | 853893 | R$ 1.938,10 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000270/2013 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 10/12/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | 207/2013 | 10/12/2013 | 853885 | R$ 142,30 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000271/2013 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 10/12/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | 207/2013 | 10/12/2013 | 853885 | R$ 60,20 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000272/2013 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 10/12/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | 207/2013 | 10/12/2013 | 853885 | R$ 23,70 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000293/2013 | P. C. L. GOMES LTDA. - ME | 19/12/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | 223/2013 | 19/12/2013 | 853884 | R$ 880,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000294/2013 | P. C. L. GOMES LTDA. - ME | 19/12/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | 223/2013 | 19/12/2013 | 853884 | R$ 1.110,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000295/2013 | FRIENDSHIP INFORMÁTICA DE FRIBURGO LTDA | 19/12/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | 224/2013 | 19/12/2013 | 853883 | R$ 440,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000296/2013 | FRIENDSHIP INFORMÁTICA DE FRIBURGO LTDA | 19/12/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | 224/2013 | 19/12/2013 | 853883 | R$ 21.192,00 | 2014 |
21/01/2014 | 224/2013 | 19/12/2013 | 853883 | R$ 6.090,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000297/2013 | FRIENDSHIP INFORMÁTICA DE FRIBURGO LTDA | 19/12/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | 224/2013 | 19/12/2013 | 853883 | R$ 680,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853904 | R$ 109,87 | 2014 |
12/02/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853904 | R$ 78,81 | 2014 |
12/02/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853904 | R$ 81,09 | 2014 |
12/02/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853904 | R$ 82,44 | 2014 |
12/02/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853904 | R$ 93,83 | 2014 |
12/02/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853904 | R$ 77,46 | 2014 |
12/02/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853904 | R$ 77,46 | 2014 |
12/02/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853904 | R$ 78,24 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853904 | R$ 6,85 | 2014 |
12/02/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853904 | R$ 14,68 | 2014 |
12/02/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853904 | R$ 1,12 | 2014 |
12/02/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853904 | R$ 2,07 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853910 | R$ 130,00 | 2014 |
21/02/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853910 | R$ 196,72 | 2014 |
21/02/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853910 | R$ 7,12 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/02/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 853907 | R$ 970,99 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 853917 | R$ 397,96 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/02/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 853906 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 853905 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000009/2014 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 10/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2014 | 008/2014 | 10/01/2014 | 853921 | R$ 1.657,80 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000018/2014 | FUJIMAKI TEC EM INFORMAÇÃO LTDA | 24/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2014 | 018/2014 | 24/01/2014 | 853894 | R$ 350,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000020/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 03/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2014 | 023/2014 | 03/02/2014 | 853898 | R$ 1.077,29 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000021/2013 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2014 | 853897 | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000021/2014 | INSS | 04/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2014 | 024/2014 | 04/02/2014 | 853900 | R$ 19.867,47 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000022/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 04/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2014 | 025/2014 | 04/02/2014 | 853901 | R$ 60,00 | 2014 |
05/02/2014 | 025/2014 | 04/02/2014 | 853901 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000023/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 05/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2014 | 027/2014 | 05/02/2014 | 853902 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000024/2014 | TIPOGRAFIA PARADISE FRIBURGUENSE LTDA-ME | 10/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/02/2014 | 028/2014 | 10/02/2014 | 853908 | R$ 22,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000025/2014 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2014 | 029/2014 | 12/02/2014 | 853911 | R$ 116,07 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000026/2014 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2014 | 029/2014 | 12/02/2014 | 853911 | R$ 53,70 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000027/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2014 | 030/2014 | 12/02/2014 | 853912 | R$ 821,08 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000028/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2014 | 030/2014 | 12/02/2014 | 853912 | R$ 13,90 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000029/2014 | MERCADO RIVER KUALA LTDA-ME | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2014 | 031/2014 | 12/02/2014 | 853916 | R$ 29,90 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000030/2014 | LIBERTY SEGUROS S/A | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/02/2014 | 032/2014 | 12/02/2014 | 853909 | R$ 2.032,47 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000031/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2014 | 033/2014 | 12/02/2014 | 853913 | R$ 60,00 | 2014 |
21/02/2014 | 033/2014 | 12/02/2014 | 853913 | R$ 60,00 | 2014 |
21/02/2014 | 033/2014 | 12/02/2014 | 853913 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000032/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2014 | 033/2014 | 12/02/2014 | 853914 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000033/2014 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 19/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2014 | 034/2014 | 19/02/2014 | 853922 | R$ 1.219,89 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000034/2014 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 19/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2014 | 034/2014 | 19/02/2014 | 853922 | R$ 936,60 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000035/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2014 | 035/2014 | 20/02/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000036/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2014 | 036/2014 | 20/02/2014 | Débito em Conta | R$ 43.985,02 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000037/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2014 | 036/2014 | 20/02/2014 | Débito em Conta | R$ 15.444,35 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000038/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2014 | 037/2014 | 20/02/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000039/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 20/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2014 | 038/2014 | 20/02/2014 | 853919 | R$ 60,00 | 2014 |
27/02/2014 | 038/2014 | 20/02/2014 | 853919 | R$ 60,00 | 2014 |
27/02/2014 | 038/2014 | 20/02/2014 | 853919 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000048/2013 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2014 | 853903 | R$ 330,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000147/2013 | FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO RODRIGUES | 27/06/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2014 | 120 | 27/06/2013 | 853895 | R$ 421,27 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000267/2013 | FRI-SU MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME. | 04/12/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2014 | 853920 | R$ 2.233,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
10/03/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853924 | R$ 148,23 | 2014 |
10/03/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853924 | R$ 96,26 | 2014 |
10/03/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853924 | R$ 105,30 | 2014 |
10/03/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853924 | R$ 80,67 | 2014 |
10/03/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853924 | R$ 87,06 | 2014 |
10/03/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853924 | R$ 87,63 | 2014 |
10/03/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853924 | R$ 79,77 | 2014 |
10/03/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853924 | R$ 79,77 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
10/03/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853924 | R$ 25,81 | 2014 |
10/03/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853924 | R$ 30,17 | 2014 |
10/03/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853924 | R$ 2,02 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853939 | R$ 233,66 | 2014 |
27/03/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853939 | R$ 102,31 | 2014 |
27/03/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853939 | R$ 28,70 | 2014 |
27/03/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853939 | R$ 17,53 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 853933 | R$ 790,15 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/03/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 853930 | R$ 313,40 | 2014 |
13/03/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 853930 | R$ 252,72 | 2014 |
19/03/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 853932 | R$ 42,12 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 853931 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 853926 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 853925 | R$ 1.650,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000040/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 25/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
10/03/2014 | 041/2014 | 25/02/2014 | 853923 | R$ 1.077,29 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000041/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 25/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2014 | 042/2014 | 25/02/2014 | 853937 | R$ 380,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000042/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 25/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2014 | 042/2014 | 25/02/2014 | 853937 | R$ 812,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000043/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 25/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2014 | 042/2014 | 25/02/2014 | 853937 | R$ 120,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000045/2014 | P. C. L. GOMES LTDA. - ME | 25/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2014 | 044/2014 | 25/02/2014 | 853936 | R$ 4.264,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000046/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 25/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2014 | 045/2014 | 25/02/2014 | 853928 | R$ 60,00 | 2014 |
12/03/2014 | 045/2014 | 25/02/2014 | 853928 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000048/2013 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2014 | 853927 | R$ 330,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000048/2014 | INSS | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2014 | 047/2014 | 28/02/2014 | 853929 | R$ 20.694,66 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000049/2014 | JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA | 14/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2014 | 048/2014 | 14/03/2014 | 853934 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000050/2014 | LIBERTY SEGUROS S/A | 17/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2014 | 049/2014 | 17/03/2014 | 853935 | R$ 1.450,95 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000051/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2014 | 050/2014 | 20/03/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000052/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2014 | 051/2014 | 20/03/2014 | Débito em Conta | R$ 36.473,67 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000053/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2014 | 051/2014 | 20/03/2014 | Débito em Conta | R$ 16.389,08 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000054/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2014 | 052/2014 | 20/03/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000055/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 26/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2014 | 054/2014 | 26/03/2014 | 853940 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 109,70 | 2014 |
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 164,08 | 2014 |
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 90,59 | 2014 |
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 103,72 | 2014 |
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 91,65 | 2014 |
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 82,12 | 2014 |
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 87,87 | 2014 |
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 82,12 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 40,38 | 2014 |
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 6,80 | 2014 |
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 6,35 | 2014 |
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 2,24 | 2014 |
07/04/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853943 | R$ 0,28 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853952 | R$ 147,56 | 2014 |
16/04/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853952 | R$ 65,72 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 853954 | R$ 916,77 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 853947 | R$ 32,40 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 853951 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 853950 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 853946 | R$ 1.650,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000044/2014 | FRIENDSHIP INFORMÁTICA DE FRIBURGO LTDA | 25/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2014 | 043/2014 | 25/02/2014 | 853953 | R$ 585,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2014 | 046/2014 | 28/02/2014 | 853945 | R$ 330,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000056/2014 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 26/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2014 | 055/2014 | 26/03/2014 | 853949 | R$ 501,67 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000057/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 26/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2014 | 056/2014 | 26/03/2014 | 853948 | R$ 55,77 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000058/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 26/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2014 | 056/2014 | 26/03/2014 | 853948 | R$ 44,25 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000059/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 26/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2014 | 056/2014 | 26/03/2014 | 853948 | R$ 15,80 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000060/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 27/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/04/2014 | 058/2014 | 27/03/2014 | 853942 | R$ 1.077,29 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000061/2014 | INSS | 31/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
07/04/2014 | 059/2014 | 31/03/2014 | 853944 | R$ 19.944,46 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000066/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 16/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2014 | 064/2014 | 16/04/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000067/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 16/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2014 | 065/2014 | 16/04/2014 | Débito em Conta | R$ 36.473,67 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000068/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 16/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2014 | 065/2014 | 16/04/2014 | Débito em Conta | R$ 13.402,78 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000069/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 16/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2014 | 066/2014 | 16/04/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000276/2013 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 12/12/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2014 | 209 | 12/12/2013 | 853955 | R$ 13,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000277/2013 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 12/12/2013 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2014 | 209 | 12/12/2013 | 853955 | R$ 74,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 853964 | R$ 102,29 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 113,92 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 85,19 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 69,97 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 79,88 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 69,87 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 69,63 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 69,63 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 853964 | R$ 26,04 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 6,98 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 11,92 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 0,84 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 1,37 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 6,73 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853977 | R$ 18,29 | 2014 |
22/05/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853977 | R$ 159,32 | 2014 |
22/05/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853977 | R$ 126,44 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/05/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 853974 | R$ 451,90 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/05/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 853975 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/05/2014 | 853969 | R$ 534,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000009/2014 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 10/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/05/2014 | 853965 | R$ 2.068,88 | 2014 | ||
06/05/2014 | 853965 | R$ 534,60 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 853985 | R$ 1.650,00 | 2014 |
05/05/2014 | 853960 | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 853959 | R$ 330,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 853973 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000064/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 15/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 062/2014 | 15/04/2014 | 853962 | R$ 60,00 | 2014 |
05/05/2014 | 062/2014 | 15/04/2014 | 853962 | R$ 60,00 | 2014 |
05/05/2014 | 062/2014 | 15/04/2014 | 853962 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000065/2014 | DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 15/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 063/2014 | 15/04/2014 | 853961 | R$ 348,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000071/2014 | HF JUVENTUDE FM LTDA. | 25/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/05/2014 | 070/2014 | 25/04/2014 | 853968 | R$ 300,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000072/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 06/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/05/2014 | 072/2014 | 06/05/2014 | 853966 | R$ 1.077,29 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000073/2014 | INSS | 07/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/05/2014 | 073/2014 | 07/05/2014 | 853967 | R$ 19.944,46 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000074/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 09/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853970 | R$ 60,00 | 2014 |
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853970 | R$ 60,00 | 2014 |
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853970 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000075/2014 | ILMA RODRIGUES | 09/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853972 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000076/2014 | PATRICIA BRUGGER LEMOS ANDRADE | 09/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853971 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000077/2014 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 12/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 075/2014 | 12/05/2014 | 853976 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000081/2014 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 079/2014 | 19/05/2014 | 853982 | R$ 195,16 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000082/2014 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 079/2014 | 19/05/2014 | 853982 | R$ 7,90 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000083/2014 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 079/2014 | 19/05/2014 | 853982 | R$ 43,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000084/2014 | AGROSUL-AGROPECUÁRIA SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 080/2014 | 19/05/2014 | 853980 | R$ 49,35 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000087/2014 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 083/2014 | 19/05/2014 | 853981 | R$ 285,02 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000091/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2014 | 085/2014 | 19/05/2014 | 853979 | R$ 60,00 | 2014 |
28/05/2014 | 085/2014 | 19/05/2014 | 853979 | R$ 60,00 | 2014 |
28/05/2014 | 085/2014 | 19/05/2014 | 853979 | R$ 60,00 | 2014 |
28/05/2014 | 085/2014 | 19/05/2014 | 853979 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000092/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 086/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000093/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 087/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 37.667,01 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000094/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 087/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 15.005,26 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000095/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 088/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000096/2014 | DAIANE THOMAZ DA SILVA | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 089/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 2.322,23 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000097/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 27/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2014 | 091/2014 | 27/05/2014 | 853983 | R$ 60,00 | 2014 |
30/05/2014 | 091/2014 | 27/05/2014 | 853983 | R$ 60,00 | 2014 |
30/05/2014 | 091/2014 | 27/05/2014 | 853983 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000098/2014 | ILMA RODRIGUES | 27/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2014 | 091/2014 | 27/05/2014 | 853984 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 853964 | R$ 102,29 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 113,92 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 85,19 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 69,97 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 79,88 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 69,87 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 69,63 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 69,63 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 853964 | R$ 26,04 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 6,98 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 11,92 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 0,84 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 1,37 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 6,73 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853977 | R$ 18,29 | 2014 |
22/05/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853977 | R$ 159,32 | 2014 |
22/05/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853977 | R$ 126,44 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/05/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 853974 | R$ 451,90 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/05/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 853975 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/05/2014 | 853969 | R$ 534,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000009/2014 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 10/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/05/2014 | 853965 | R$ 2.068,88 | 2014 | ||
06/05/2014 | 853965 | R$ 534,60 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 853985 | R$ 1.650,00 | 2014 |
05/05/2014 | 853960 | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 853959 | R$ 330,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 853973 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000064/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 15/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 062/2014 | 15/04/2014 | 853962 | R$ 60,00 | 2014 |
05/05/2014 | 062/2014 | 15/04/2014 | 853962 | R$ 60,00 | 2014 |
05/05/2014 | 062/2014 | 15/04/2014 | 853962 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000065/2014 | DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 15/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 063/2014 | 15/04/2014 | 853961 | R$ 348,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000071/2014 | HF JUVENTUDE FM LTDA. | 25/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/05/2014 | 070/2014 | 25/04/2014 | 853968 | R$ 300,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000072/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 06/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/05/2014 | 072/2014 | 06/05/2014 | 853966 | R$ 1.077,29 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000073/2014 | INSS | 07/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/05/2014 | 073/2014 | 07/05/2014 | 853967 | R$ 19.944,46 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000074/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 09/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853970 | R$ 60,00 | 2014 |
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853970 | R$ 60,00 | 2014 |
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853970 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000075/2014 | ILMA RODRIGUES | 09/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853972 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000076/2014 | PATRICIA BRUGGER LEMOS ANDRADE | 09/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853971 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000077/2014 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 12/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 075/2014 | 12/05/2014 | 853976 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000081/2014 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 079/2014 | 19/05/2014 | 853982 | R$ 195,16 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000082/2014 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 079/2014 | 19/05/2014 | 853982 | R$ 7,90 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000083/2014 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 079/2014 | 19/05/2014 | 853982 | R$ 43,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000084/2014 | AGROSUL-AGROPECUÁRIA SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 080/2014 | 19/05/2014 | 853980 | R$ 49,35 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000087/2014 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 083/2014 | 19/05/2014 | 853981 | R$ 285,02 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000091/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2014 | 085/2014 | 19/05/2014 | 853979 | R$ 60,00 | 2014 |
28/05/2014 | 085/2014 | 19/05/2014 | 853979 | R$ 60,00 | 2014 |
28/05/2014 | 085/2014 | 19/05/2014 | 853979 | R$ 60,00 | 2014 |
28/05/2014 | 085/2014 | 19/05/2014 | 853979 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000092/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 086/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000093/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 087/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 37.667,01 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000094/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 087/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 15.005,26 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000095/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 088/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000096/2014 | DAIANE THOMAZ DA SILVA | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 089/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 2.322,23 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000097/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 27/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2014 | 091/2014 | 27/05/2014 | 853983 | R$ 60,00 | 2014 |
30/05/2014 | 091/2014 | 27/05/2014 | 853983 | R$ 60,00 | 2014 |
30/05/2014 | 091/2014 | 27/05/2014 | 853983 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000098/2014 | ILMA RODRIGUES | 27/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2014 | 091/2014 | 27/05/2014 | 853984 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 853964 | R$ 102,29 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 113,92 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 85,19 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 69,97 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 79,88 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 69,87 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 69,63 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 69,63 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 853964 | R$ 26,04 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 6,98 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 11,92 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 0,84 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 1,37 | 2014 | ||
05/05/2014 | 853964 | R$ 6,73 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853977 | R$ 18,29 | 2014 |
22/05/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853977 | R$ 159,32 | 2014 |
22/05/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 853977 | R$ 126,44 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/05/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 853974 | R$ 451,90 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/05/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 853975 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/05/2014 | 853969 | R$ 534,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000009/2014 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 10/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/05/2014 | 853965 | R$ 2.068,88 | 2014 | ||
06/05/2014 | 853965 | R$ 534,60 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 853985 | R$ 1.650,00 | 2014 |
05/05/2014 | 853960 | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 853959 | R$ 330,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 853973 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000064/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 15/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 062/2014 | 15/04/2014 | 853962 | R$ 60,00 | 2014 |
05/05/2014 | 062/2014 | 15/04/2014 | 853962 | R$ 60,00 | 2014 |
05/05/2014 | 062/2014 | 15/04/2014 | 853962 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000065/2014 | DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 15/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2014 | 063/2014 | 15/04/2014 | 853961 | R$ 348,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000071/2014 | HF JUVENTUDE FM LTDA. | 25/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/05/2014 | 070/2014 | 25/04/2014 | 853968 | R$ 300,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000072/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 06/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/05/2014 | 072/2014 | 06/05/2014 | 853966 | R$ 1.077,29 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000073/2014 | INSS | 07/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/05/2014 | 073/2014 | 07/05/2014 | 853967 | R$ 19.944,46 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000074/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 09/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853970 | R$ 60,00 | 2014 |
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853970 | R$ 60,00 | 2014 |
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853970 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000075/2014 | ILMA RODRIGUES | 09/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853972 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000076/2014 | PATRICIA BRUGGER LEMOS ANDRADE | 09/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2014 | 074/2014 | 09/05/2014 | 853971 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000077/2014 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 12/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 075/2014 | 12/05/2014 | 853976 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000081/2014 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 079/2014 | 19/05/2014 | 853982 | R$ 195,16 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000082/2014 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 079/2014 | 19/05/2014 | 853982 | R$ 7,90 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000083/2014 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 079/2014 | 19/05/2014 | 853982 | R$ 43,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000084/2014 | AGROSUL-AGROPECUÁRIA SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 080/2014 | 19/05/2014 | 853980 | R$ 49,35 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000087/2014 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2014 | 083/2014 | 19/05/2014 | 853981 | R$ 285,02 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000091/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2014 | 085/2014 | 19/05/2014 | 853979 | R$ 60,00 | 2014 |
28/05/2014 | 085/2014 | 19/05/2014 | 853979 | R$ 60,00 | 2014 |
28/05/2014 | 085/2014 | 19/05/2014 | 853979 | R$ 60,00 | 2014 |
28/05/2014 | 085/2014 | 19/05/2014 | 853979 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000092/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 086/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000093/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 087/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 37.667,01 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000094/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 087/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 15.005,26 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000095/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 088/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000096/2014 | DAIANE THOMAZ DA SILVA | 20/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2014 | 089/2014 | 20/05/2014 | Débito em Conta | R$ 2.322,23 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000097/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 27/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2014 | 091/2014 | 27/05/2014 | 853983 | R$ 60,00 | 2014 |
30/05/2014 | 091/2014 | 27/05/2014 | 853983 | R$ 60,00 | 2014 |
30/05/2014 | 091/2014 | 27/05/2014 | 853983 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000098/2014 | ILMA RODRIGUES | 27/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2014 | 091/2014 | 27/05/2014 | 853984 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 102,69 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 103,15 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 78,22 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 84,16 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 82,53 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 77,25 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 78,13 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 77,25 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 20,05 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 8,23 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 11,95 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 3,62 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 6,53 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 0,60 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854003 | R$ 40,22 | 2014 |
24/06/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854003 | R$ 215,06 | 2014 |
24/06/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854003 | R$ 230,20 | 2014 |
24/06/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854003 | R$ 16,24 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 854000 | R$ 486,78 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854004 | R$ 123,12 | 2014 |
24/06/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854004 | R$ 505,44 | 2014 |
24/06/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854004 | R$ 246,24 | 2014 |
26/06/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854007 | R$ 469,80 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 853994 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 853995 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/06/2014 | 046/2014 | 28/02/2014 | 853988 | R$ 330,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000062/2014 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 060/2014 | 31/03/2014 | 854002 | R$ 63,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 854006 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000078/2014 | LAMIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME. | 14/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2014 | 076/2014 | 14/05/2014 | 853991 | R$ 1.280,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000079/2014 | LEANDRO RICARDO DE VARGAS-ME. | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2014 | 077/2014 | 19/05/2014 | 853992 | R$ 3.580,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000088/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2014 | 084/2014 | 19/05/2014 | 853990 | R$ 271,71 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000089/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2014 | 084/2014 | 19/05/2014 | 853990 | R$ 137,50 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000090/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2014 | 084/2014 | 19/05/2014 | 853990 | R$ 253,90 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000099/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 27/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
03/06/2014 | 092/2014 | 27/05/2014 | 853987 | R$ 1.077,29 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000100/2014 | INSS | 03/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2014 | 094/2014 | 03/06/2014 | 853993 | R$ 20.146,77 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000102/2014 | AGROSUL-AGROPECUÁRIA SUMIDOURO LTDA | 03/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 096/2014 | 03/06/2014 | 853997 | R$ 52,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000103/2014 | LUIZ CARLOS BERTOLOT JUNIOR | 04/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 097/2014 | 04/06/2014 | 853996 | R$ 511,21 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000104/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 04/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 098/2014 | 04/06/2014 | 853998 | R$ 60,00 | 2014 |
18/06/2014 | 098/2014 | 04/06/2014 | 853998 | R$ 60,00 | 2014 |
18/06/2014 | 098/2014 | 04/06/2014 | 853998 | R$ 60,00 | 2014 |
18/06/2014 | 098/2014 | 04/06/2014 | 853998 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000105/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 04/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 098/2014 | 04/06/2014 | 853999 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000106/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 11/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 099/2014 | 11/06/2014 | 854001 | R$ 60,00 | 2014 |
18/06/2014 | 099/2014 | 11/06/2014 | 854001 | R$ 60,00 | 2014 |
18/06/2014 | 099/2014 | 11/06/2014 | 854001 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000110/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 18/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2014 | 102/2014 | 18/06/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000111/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 18/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2014 | 103/2014 | 18/06/2014 | Débito em Conta | R$ 36.107,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000112/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 18/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2014 | 103/2014 | 18/06/2014 | Débito em Conta | R$ 15.260,15 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000113/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 18/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2014 | 104/2014 | 18/06/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000114/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 25/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2014 | 106/2014 | 25/06/2014 | Débito em Conta | R$ 886,81 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000115/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 25/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2014 | 107/2014 | 25/06/2014 | Débito em Conta | R$ 7.226,52 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 102,69 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 103,15 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 78,22 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 84,16 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 82,53 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 77,25 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 78,13 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 77,25 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 20,05 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 8,23 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 11,95 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 3,62 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 6,53 | 2014 |
06/06/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 853989 | R$ 0,60 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854003 | R$ 40,22 | 2014 |
24/06/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854003 | R$ 215,06 | 2014 |
24/06/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854003 | R$ 230,20 | 2014 |
24/06/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854003 | R$ 16,24 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 854000 | R$ 486,78 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854004 | R$ 123,12 | 2014 |
24/06/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854004 | R$ 505,44 | 2014 |
24/06/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854004 | R$ 246,24 | 2014 |
26/06/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854007 | R$ 469,80 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 853994 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 853995 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/06/2014 | 046/2014 | 28/02/2014 | 853988 | R$ 330,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000062/2014 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 060/2014 | 31/03/2014 | 854002 | R$ 63,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 854006 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000078/2014 | LAMIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME. | 14/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2014 | 076/2014 | 14/05/2014 | 853991 | R$ 1.280,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000079/2014 | LEANDRO RICARDO DE VARGAS-ME. | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2014 | 077/2014 | 19/05/2014 | 853992 | R$ 3.580,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000088/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2014 | 084/2014 | 19/05/2014 | 853990 | R$ 271,71 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000089/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2014 | 084/2014 | 19/05/2014 | 853990 | R$ 137,50 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000090/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2014 | 084/2014 | 19/05/2014 | 853990 | R$ 253,90 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000099/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 27/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
03/06/2014 | 092/2014 | 27/05/2014 | 853987 | R$ 1.077,29 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000100/2014 | INSS | 03/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2014 | 094/2014 | 03/06/2014 | 853993 | R$ 20.146,77 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000102/2014 | AGROSUL-AGROPECUÁRIA SUMIDOURO LTDA | 03/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 096/2014 | 03/06/2014 | 853997 | R$ 52,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000103/2014 | LUIZ CARLOS BERTOLOT JUNIOR | 04/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 097/2014 | 04/06/2014 | 853996 | R$ 511,21 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000104/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 04/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 098/2014 | 04/06/2014 | 853998 | R$ 60,00 | 2014 |
18/06/2014 | 098/2014 | 04/06/2014 | 853998 | R$ 60,00 | 2014 |
18/06/2014 | 098/2014 | 04/06/2014 | 853998 | R$ 60,00 | 2014 |
18/06/2014 | 098/2014 | 04/06/2014 | 853998 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000105/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 04/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 098/2014 | 04/06/2014 | 853999 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000106/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 11/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2014 | 099/2014 | 11/06/2014 | 854001 | R$ 60,00 | 2014 |
18/06/2014 | 099/2014 | 11/06/2014 | 854001 | R$ 60,00 | 2014 |
18/06/2014 | 099/2014 | 11/06/2014 | 854001 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000110/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 18/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2014 | 102/2014 | 18/06/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000111/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 18/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2014 | 103/2014 | 18/06/2014 | Débito em Conta | R$ 36.107,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000112/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 18/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2014 | 103/2014 | 18/06/2014 | Débito em Conta | R$ 15.260,15 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000113/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 18/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2014 | 104/2014 | 18/06/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000114/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 25/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2014 | 106/2014 | 25/06/2014 | Débito em Conta | R$ 886,81 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000115/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 25/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2014 | 107/2014 | 25/06/2014 | Débito em Conta | R$ 7.226,52 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 98,24 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 107,25 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 109,22 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 117,72 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 79,56 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 79,57 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 79,59 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 86,72 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 9,91 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 0,32 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 0,46 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 0,23 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854029 | R$ 108,62 | 2014 |
24/07/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854029 | R$ 103,18 | 2014 |
24/07/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854029 | R$ 43,91 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/07/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 854025 | R$ 448,09 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854017 | R$ 236,52 | 2014 |
22/07/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854027 | R$ 385,56 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/07/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 854024 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 854018 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000009/2014 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 10/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/07/2014 | 008/2014 | 10/01/2014 | 854026 | R$ 1.953,45 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000011/2014 | PADARIA E LANCHON. A FAVORITA DA 10 | 15/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2014 | 010/2014 | 15/01/2014 | 854016 | R$ 420,69 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 854008 | R$ 1.650,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2014 | 046/2014 | 28/02/2014 | 854012 | R$ 330,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 854021 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000085/2014 | W CUSTODIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME. | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/07/2014 | 081/2014 | 19/05/2014 | 854023 | R$ 3.700,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000101/2014 | ADEMILSON DA SILVA DINIZ | 03/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2014 | 095/2014 | 03/06/2014 | 854015 | R$ 316,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000108/2014 | VIDRAÇARIA PAISSANDU LTDA | 13/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2014 | 101/2014 | 13/06/2014 | 854020 | R$ 982,80 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000109/2014 | VIDRAÇARIA PAISSANDU LTDA | 13/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2014 | 101/2014 | 13/06/2014 | 854020 | R$ 520,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000116/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 26/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2014 | 108/2014 | 26/06/2014 | 854013 | R$ 60,00 | 2014 |
03/07/2014 | 108/2014 | 26/06/2014 | 854013 | R$ 60,00 | 2014 |
03/07/2014 | 108/2014 | 26/06/2014 | 854013 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000117/2014 | RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA | 26/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2014 | 108/2014 | 26/06/2014 | 854014 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000118/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 30/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2014 | 110/2014 | 30/06/2014 | 854010 | R$ 1.239,40 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000119/2014 | INSS | 30/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2014 | 111/2014 | 30/06/2014 | 854011 | R$ 19.867,47 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000121/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 30/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2014 | 113/2014 | 30/06/2014 | 854022 | R$ 60,00 | 2014 |
14/07/2014 | 113/2014 | 30/06/2014 | 854022 | R$ 60,00 | 2014 |
14/07/2014 | 113/2014 | 30/06/2014 | 854022 | R$ 60,00 | 2014 |
14/07/2014 | 113/2014 | 30/06/2014 | 854022 | R$ 60,00 | 2014 |
14/07/2014 | 113/2014 | 30/06/2014 | 854022 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000124/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 14/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 116/2014 | 14/07/2014 | 854028 | R$ 60,00 | 2014 |
24/07/2014 | 116/2014 | 14/07/2014 | 854028 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000125/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 22/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 117/2014 | 22/07/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000126/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 22/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 118/2014 | 22/07/2014 | Débito em Conta | R$ 38.907,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000127/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 22/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 118/2014 | 22/07/2014 | Débito em Conta | R$ 24.160,87 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000128/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 22/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 119/2014 | 22/07/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 98,24 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 107,25 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 109,22 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 117,72 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 79,56 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 79,57 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 79,59 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 86,72 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 9,91 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 0,32 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 0,46 | 2014 |
08/07/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854019 | R$ 0,23 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854029 | R$ 108,62 | 2014 |
24/07/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854029 | R$ 103,18 | 2014 |
24/07/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854029 | R$ 43,91 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/07/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 854025 | R$ 448,09 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854017 | R$ 236,52 | 2014 |
22/07/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854027 | R$ 385,56 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/07/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 854024 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 854018 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000009/2014 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 10/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/07/2014 | 008/2014 | 10/01/2014 | 854026 | R$ 1.953,45 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000011/2014 | PADARIA E LANCHON. A FAVORITA DA 10 | 15/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2014 | 010/2014 | 15/01/2014 | 854016 | R$ 420,69 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 854008 | R$ 1.650,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2014 | 046/2014 | 28/02/2014 | 854012 | R$ 330,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 854021 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000085/2014 | W CUSTODIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME. | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/07/2014 | 081/2014 | 19/05/2014 | 854023 | R$ 3.700,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000101/2014 | ADEMILSON DA SILVA DINIZ | 03/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2014 | 095/2014 | 03/06/2014 | 854015 | R$ 316,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000108/2014 | VIDRAÇARIA PAISSANDU LTDA | 13/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2014 | 101/2014 | 13/06/2014 | 854020 | R$ 982,80 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000109/2014 | VIDRAÇARIA PAISSANDU LTDA | 13/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2014 | 101/2014 | 13/06/2014 | 854020 | R$ 520,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000116/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 26/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2014 | 108/2014 | 26/06/2014 | 854013 | R$ 60,00 | 2014 |
03/07/2014 | 108/2014 | 26/06/2014 | 854013 | R$ 60,00 | 2014 |
03/07/2014 | 108/2014 | 26/06/2014 | 854013 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000117/2014 | RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA | 26/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2014 | 108/2014 | 26/06/2014 | 854014 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000118/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 30/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2014 | 110/2014 | 30/06/2014 | 854010 | R$ 1.239,40 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000119/2014 | INSS | 30/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2014 | 111/2014 | 30/06/2014 | 854011 | R$ 19.867,47 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000121/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 30/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2014 | 113/2014 | 30/06/2014 | 854022 | R$ 60,00 | 2014 |
14/07/2014 | 113/2014 | 30/06/2014 | 854022 | R$ 60,00 | 2014 |
14/07/2014 | 113/2014 | 30/06/2014 | 854022 | R$ 60,00 | 2014 |
14/07/2014 | 113/2014 | 30/06/2014 | 854022 | R$ 60,00 | 2014 |
14/07/2014 | 113/2014 | 30/06/2014 | 854022 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000124/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 14/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 116/2014 | 14/07/2014 | 854028 | R$ 60,00 | 2014 |
24/07/2014 | 116/2014 | 14/07/2014 | 854028 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000125/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 22/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 117/2014 | 22/07/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000126/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 22/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 118/2014 | 22/07/2014 | Débito em Conta | R$ 38.907,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000127/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 22/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 118/2014 | 22/07/2014 | Débito em Conta | R$ 24.160,87 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000128/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 22/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2014 | 119/2014 | 22/07/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 107,01 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 93,63 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 82,88 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 110,50 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 110,14 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 80,62 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 79,60 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 79,60 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 7,06 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 8,69 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 5,22 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 4,66 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 58,35 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854048 | R$ 183,05 | 2014 |
19/08/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854048 | R$ 21,12 | 2014 |
19/08/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854048 | R$ 101,54 | 2014 |
19/08/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854048 | R$ 71,31 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 854047 | R$ 418,42 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854038 | R$ 278,64 | 2014 |
21/08/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854052 | R$ 372,60 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
14/08/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 854046 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 854041 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 854037 | R$ 1.650,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2014 | 046/2014 | 28/02/2014 | 854053 | R$ 330,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
12/08/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 854042 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000070/2014 | REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJETOS E INSTALACOES LTDA ME | 25/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2014 | 069/2014 | 25/04/2014 | 854049 | R$ 176,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000080/2014 | W CUSTODIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME. | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 078/2014 | 19/05/2014 | 854031 | R$ 2.700,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000086/2014 | OFICINA SÃO CLEMENTE LTDA ME | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2014 | 082/2014 | 19/05/2014 | 854056 | R$ 180,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000120/2014 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 30/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 112/2014 | 30/06/2014 | 854032 | R$ 55,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000122/2014 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 114/2014 | 01/07/2014 | 854040 | R$ 450,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000129/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 22/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 120/2014 | 22/07/2014 | 854033 | R$ 60,00 | 2014 |
05/08/2014 | 120/2014 | 22/07/2014 | 854033 | R$ 60,00 | 2014 |
05/08/2014 | 120/2014 | 22/07/2014 | 854033 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000130/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 29/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 123/2014 | 29/07/2014 | 854035 | R$ 1.147,65 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000131/2014 | INSS | 29/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 124/2014 | 29/07/2014 | 854036 | R$ 20.161,47 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000132/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 01/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854043 | R$ 60,00 | 2014 |
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854043 | R$ 60,00 | 2014 |
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854043 | R$ 60,00 | 2014 |
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854043 | R$ 60,00 | 2014 |
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854043 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000133/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 01/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854044 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000134/2014 | RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA | 01/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854045 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000135/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 13/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2014 | 126/2014 | 13/08/2014 | 854050 | R$ 60,00 | 2014 |
20/08/2014 | 126/2014 | 13/08/2014 | 854050 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000136/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 13/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2014 | 126/2014 | 13/08/2014 | 854051 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000139/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2014 | 128/2014 | 19/08/2014 | 854055 | R$ 904,16 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000140/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2014 | 128/2014 | 19/08/2014 | 854055 | R$ 14,25 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000141/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2014 | 128/2014 | 19/08/2014 | 854055 | R$ 19,50 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000142/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2014 | 129/2014 | 20/08/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000143/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2014 | 130/2014 | 20/08/2014 | Débito em Conta | R$ 36.473,67 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000144/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2014 | 130/2014 | 20/08/2014 | Débito em Conta | R$ 14.906,59 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000145/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2014 | 131/2014 | 20/08/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 107,01 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 93,63 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 82,88 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 110,50 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 110,14 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 80,62 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 79,60 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 79,60 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 7,06 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 8,69 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 5,22 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 4,66 | 2014 |
05/08/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854039 | R$ 58,35 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854048 | R$ 183,05 | 2014 |
19/08/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854048 | R$ 21,12 | 2014 |
19/08/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854048 | R$ 101,54 | 2014 |
19/08/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854048 | R$ 71,31 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 854047 | R$ 418,42 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854038 | R$ 278,64 | 2014 |
21/08/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854052 | R$ 372,60 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
14/08/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 854046 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 854041 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 854037 | R$ 1.650,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2014 | 046/2014 | 28/02/2014 | 854053 | R$ 330,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
12/08/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 854042 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000070/2014 | REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJETOS E INSTALACOES LTDA ME | 25/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2014 | 069/2014 | 25/04/2014 | 854049 | R$ 176,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000080/2014 | W CUSTODIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME. | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 078/2014 | 19/05/2014 | 854031 | R$ 2.700,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000086/2014 | OFICINA SÃO CLEMENTE LTDA ME | 19/05/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2014 | 082/2014 | 19/05/2014 | 854056 | R$ 180,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000120/2014 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 30/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 112/2014 | 30/06/2014 | 854032 | R$ 55,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000122/2014 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 114/2014 | 01/07/2014 | 854040 | R$ 450,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000129/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 22/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 120/2014 | 22/07/2014 | 854033 | R$ 60,00 | 2014 |
05/08/2014 | 120/2014 | 22/07/2014 | 854033 | R$ 60,00 | 2014 |
05/08/2014 | 120/2014 | 22/07/2014 | 854033 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000130/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 29/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 123/2014 | 29/07/2014 | 854035 | R$ 1.147,65 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000131/2014 | INSS | 29/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | 124/2014 | 29/07/2014 | 854036 | R$ 20.161,47 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000132/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 01/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854043 | R$ 60,00 | 2014 |
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854043 | R$ 60,00 | 2014 |
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854043 | R$ 60,00 | 2014 |
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854043 | R$ 60,00 | 2014 |
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854043 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000133/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 01/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854044 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000134/2014 | RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA | 01/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2014 | 125/2014 | 01/08/2014 | 854045 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000135/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 13/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2014 | 126/2014 | 13/08/2014 | 854050 | R$ 60,00 | 2014 |
20/08/2014 | 126/2014 | 13/08/2014 | 854050 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000136/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 13/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2014 | 126/2014 | 13/08/2014 | 854051 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000139/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2014 | 128/2014 | 19/08/2014 | 854055 | R$ 904,16 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000140/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2014 | 128/2014 | 19/08/2014 | 854055 | R$ 14,25 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000141/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2014 | 128/2014 | 19/08/2014 | 854055 | R$ 19,50 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000142/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2014 | 129/2014 | 20/08/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000143/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2014 | 130/2014 | 20/08/2014 | Débito em Conta | R$ 36.473,67 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000144/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2014 | 130/2014 | 20/08/2014 | Débito em Conta | R$ 14.906,59 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000145/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2014 | 131/2014 | 20/08/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 90,52 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 91,89 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 118,10 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 105,19 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 82,98 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 80,38 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 84,62 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 79,60 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 22,30 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 6,01 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854073 | R$ 233,52 | 2014 |
16/09/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854073 | R$ 102,31 | 2014 |
16/09/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854073 | R$ 34,61 | 2014 |
16/09/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854073 | R$ 14,69 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 854074 | R$ 609,59 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000005/2014 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 004/2014 | 01/01/2014 | Débito em Conta | R$ 173,40 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854062 | R$ 158,76 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 854072 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 854070 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 854060 | R$ 1.650,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 046/2014 | 28/02/2014 | 854063 | R$ 330,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 854069 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000122/2014 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 114/2014 | 01/07/2014 | 854075 | R$ 450,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000137/2014 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 19/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 127/2014 | 19/08/2014 | 854064 | R$ 259,90 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000138/2014 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 19/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 127/2014 | 19/08/2014 | 854064 | R$ 74,85 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000146/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 27/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2014 | 134/2014 | 27/08/2014 | 854058 | R$ 1.159,23 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000147/2014 | INSS | 29/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2014 | 135/2014 | 29/08/2014 | 854059 | R$ 19.944,46 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000148/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 29/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 136/2014 | 29/08/2014 | 854065 | R$ 60,00 | 2014 |
04/09/2014 | 136/2014 | 29/08/2014 | 854065 | R$ 60,00 | 2014 |
04/09/2014 | 136/2014 | 29/08/2014 | 854065 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000149/2014 | JANAINA MARTINS RAMOS GOMES | 29/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 136/2014 | 29/08/2014 | 854066 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000150/2014 | JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA | 29/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 136/2014 | 29/08/2014 | 854067 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000151/2014 | MICHELLE APARECIDA DE SOUZA COSTA | 29/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 136/2014 | 29/08/2014 | 854068 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000152/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 02/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2014 | 137/2014 | 02/09/2014 | 854071 | R$ 60,00 | 2014 |
11/09/2014 | 137/2014 | 02/09/2014 | 854071 | R$ 60,00 | 2014 |
11/09/2014 | 137/2014 | 02/09/2014 | 854071 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000158/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 22/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 140/2014 | 22/09/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000159/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 22/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 141/2014 | 22/09/2014 | Débito em Conta | R$ 36.107,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000160/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 22/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 141/2014 | 22/09/2014 | Débito em Conta | R$ 14.651,85 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000161/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 22/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 142/2014 | 22/09/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 90,52 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 91,89 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 118,10 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 105,19 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 82,98 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 80,38 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 84,62 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 79,60 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 22,30 | 2014 |
02/09/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854061 | R$ 6,01 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854073 | R$ 233,52 | 2014 |
16/09/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854073 | R$ 102,31 | 2014 |
16/09/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854073 | R$ 34,61 | 2014 |
16/09/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854073 | R$ 14,69 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 854074 | R$ 609,59 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000005/2014 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 004/2014 | 01/01/2014 | Débito em Conta | R$ 173,40 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854062 | R$ 158,76 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 854072 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 854070 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 854060 | R$ 1.650,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 046/2014 | 28/02/2014 | 854063 | R$ 330,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 854069 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000122/2014 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 114/2014 | 01/07/2014 | 854075 | R$ 450,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000137/2014 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 19/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 127/2014 | 19/08/2014 | 854064 | R$ 259,90 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000138/2014 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 19/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 127/2014 | 19/08/2014 | 854064 | R$ 74,85 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000146/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 27/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2014 | 134/2014 | 27/08/2014 | 854058 | R$ 1.159,23 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000147/2014 | INSS | 29/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2014 | 135/2014 | 29/08/2014 | 854059 | R$ 19.944,46 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000148/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 29/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 136/2014 | 29/08/2014 | 854065 | R$ 60,00 | 2014 |
04/09/2014 | 136/2014 | 29/08/2014 | 854065 | R$ 60,00 | 2014 |
04/09/2014 | 136/2014 | 29/08/2014 | 854065 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000149/2014 | JANAINA MARTINS RAMOS GOMES | 29/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 136/2014 | 29/08/2014 | 854066 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000150/2014 | JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA | 29/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 136/2014 | 29/08/2014 | 854067 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000151/2014 | MICHELLE APARECIDA DE SOUZA COSTA | 29/08/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | 136/2014 | 29/08/2014 | 854068 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000152/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 02/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2014 | 137/2014 | 02/09/2014 | 854071 | R$ 60,00 | 2014 |
11/09/2014 | 137/2014 | 02/09/2014 | 854071 | R$ 60,00 | 2014 |
11/09/2014 | 137/2014 | 02/09/2014 | 854071 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000158/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 22/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 140/2014 | 22/09/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000159/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 22/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 141/2014 | 22/09/2014 | Débito em Conta | R$ 36.107,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000160/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 22/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 141/2014 | 22/09/2014 | Débito em Conta | R$ 14.651,85 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000161/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 22/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2014 | 142/2014 | 22/09/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 102,98 | 2014 |
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 112,29 | 2014 |
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 94,93 | 2014 |
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 111,83 | 2014 |
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 83,48 | 2014 |
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 79,97 | 2014 |
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 77,25 | 2014 |
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 77,25 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 6,96 | 2014 |
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 1,40 | 2014 |
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 0,29 | 2014 |
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 2,81 | 2014 |
06/10/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854086 | R$ 27,56 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854092 | R$ 88,84 | 2014 |
15/10/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854092 | R$ 121,52 | 2014 |
15/10/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854092 | R$ 22,51 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 854096 | R$ 812,37 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854082 | R$ 100,44 | 2014 |
13/10/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854089 | R$ 366,12 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 854091 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 854084 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 854081 | R$ 1.650,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2014 | 046/2014 | 28/02/2014 | 854085 | R$ 330,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 854087 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000122/2014 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2014 | 114/2014 | 01/07/2014 | 854090 | R$ 450,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000153/2014 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 16/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2014 | 138/2014 | 16/09/2014 | 854083 | R$ 1.931,57 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000154/2014 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 16/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2014 | 138/2014 | 16/09/2014 | 854083 | R$ 1.057,20 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000155/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 18/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2014 | 139/2014 | 18/09/2014 | 854078 | R$ 60,00 | 2014 |
01/10/2014 | 139/2014 | 18/09/2014 | 854078 | R$ 60,00 | 2014 |
01/10/2014 | 139/2014 | 18/09/2014 | 854078 | R$ 60,00 | 2014 |
01/10/2014 | 139/2014 | 18/09/2014 | 854078 | R$ 60,00 | 2014 |
01/10/2014 | 139/2014 | 18/09/2014 | 854078 | R$ 60,00 | 2014 |
01/10/2014 | 139/2014 | 18/09/2014 | 854078 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000156/2014 | ILMA RODRIGUES | 18/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2014 | 139/2014 | 18/09/2014 | 854079 | R$ 60,00 | 2014 |
01/10/2014 | 139/2014 | 18/09/2014 | 854079 | R$ 60,00 | 2014 |
01/10/2014 | 139/2014 | 18/09/2014 | 854079 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000157/2014 | MICHELLE APARECIDA DE SOUZA COSTA | 18/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2014 | 139/2014 | 18/09/2014 | 854080 | R$ 60,00 | 2014 |
01/10/2014 | 139/2014 | 18/09/2014 | 854080 | R$ 60,00 | 2014 |
01/10/2014 | 139/2014 | 18/09/2014 | 854080 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000162/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 30/09/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2014 | 145/2014 | 30/09/2014 | 854088 | R$ 1.159,23 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000165/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 02/10/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2014 | 148/2014 | 02/10/2014 | 854097 | R$ 656,75 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000166/2014 | BENJAMIN JOSÉ GONÇALVES | 09/10/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2014 | 149/2014 | 09/10/2014 | Débito em Conta | R$ 2.535,83 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000167/2014 | INSS | 10/10/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2014 | 150/2014 | 10/10/2014 | 854093 | R$ 20.149,39 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000168/2014 | WALDETE DA ROSA PINHEIRO ME. | 10/10/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
16/10/2014 | 151/2014 | 10/10/2014 | 854094 | R$ 32,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000169/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 13/10/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2014 | 152/2014 | 13/10/2014 | 854095 | R$ 60,00 | 2014 |
17/10/2014 | 152/2014 | 13/10/2014 | 854095 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000170/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/10/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2014 | 153/2014 | 20/10/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000171/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/10/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2014 | 154/2014 | 20/10/2014 | Débito em Conta | R$ 36.107,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000172/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/10/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2014 | 154/2014 | 20/10/2014 | Débito em Conta | R$ 14.945,11 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000173/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/10/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2014 | 155/2014 | 20/10/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000174/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 20/10/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854101 | R$ 116,95 | 2014 |
04/11/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854101 | R$ 93,73 | 2014 |
04/11/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854101 | R$ 96,06 | 2014 |
04/11/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854101 | R$ 77,25 | 2014 |
04/11/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854101 | R$ 105,12 | 2014 |
04/11/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854101 | R$ 96,70 | 2014 |
04/11/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854101 | R$ 77,25 | 2014 |
04/11/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854101 | R$ 77,25 | 2014 |
04/11/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854101 | R$ 4,69 | 2014 |
04/11/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854101 | R$ 11,31 | 2014 |
04/11/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854101 | R$ 3,73 | 2014 |
04/11/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854101 | R$ 1,75 | 2014 |
18/11/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854121 | R$ 75,81 | 2014 |
18/11/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854121 | R$ 113,01 | 2014 |
18/11/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854121 | R$ 22,73 | 2014 |
18/11/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854121 | R$ 12,66 | 2014 |
18/11/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 854119 | R$ 726,40 | 2014 |
04/11/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854102 | R$ 162,00 | 2014 |
11/11/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854111 | R$ 362,88 | 2014 |
11/11/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 854112 | R$ 1.200,00 | 2014 |
06/11/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 854109 | R$ 534,00 | 2014 |
04/11/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 854103 | R$ 1.650,00 | 2014 |
04/11/2014 | 046/2014 | 28/02/2014 | 854104 | R$ 330,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000062/2014 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/11/2014 | 060/2014 | 31/03/2014 | 854120 | R$ 17,60 | 2014 |
11/11/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 854114 | R$ 595,00 | 2014 |
11/11/2014 | 114/2014 | 01/07/2014 | 854113 | R$ 450,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000164/2014 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 02/10/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2014 | 147/2014 | 02/10/2014 | 854108 | R$ 436,58 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000174/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 31/10/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2014 | 158/2014 | 31/10/2014 | 854100 | R$ 1.159,23 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000175/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 03/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2014 | 159/2014 | 03/11/2014 | 854105 | R$ 60,00 | 2014 |
04/11/2014 | 159/2014 | 03/11/2014 | 854105 | R$ 60,00 | 2014 |
04/11/2014 | 159/2014 | 03/11/2014 | 854105 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000176/2014 | JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA | 03/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2014 | 159/2014 | 03/11/2014 | 854106 | R$ 60,00 | 2014 |
04/11/2014 | 159/2014 | 03/11/2014 | 854106 | R$ 60,00 | 2014 |
04/11/2014 | 159/2014 | 03/11/2014 | 854106 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000177/2014 | PATRICIA BRUGGER LEMOS ANDRADE | 03/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2014 | 159/2014 | 03/11/2014 | 854107 | R$ 60,00 | 2014 |
04/11/2014 | 159/2014 | 03/11/2014 | 854107 | R$ 60,00 | 2014 |
04/11/2014 | 159/2014 | 03/11/2014 | 854107 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000178/2014 | INSS | 03/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2014 | 160/2014 | 03/11/2014 | 854110 | R$ 19.867,47 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000179/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 06/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2014 | 161/2014 | 06/11/2014 | 854115 | R$ 60,00 | 2014 |
11/11/2014 | 161/2014 | 06/11/2014 | 854115 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000180/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 06/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2014 | 161/2014 | 06/11/2014 | 854116 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000182/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 13/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/11/2014 | 163/2014 | 13/11/2014 | 854117 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000183/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 13/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/11/2014 | 163/2014 | 13/11/2014 | 854118 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000186/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 18/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/11/2014 | 166/2014 | 18/11/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000187/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 18/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/11/2014 | 167/2014 | 18/11/2014 | Débito em Conta | R$ 36.107,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000188/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 18/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/11/2014 | 167/2014 | 18/11/2014 | Débito em Conta | R$ 15.109,22 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000189/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 18/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
24/11/2014 | 168/2014 | 18/11/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000190/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 18/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
26/11/2014 | 169/2014 | 18/11/2014 | 854122 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000191/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 18/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
26/11/2014 | 169/2014 | 18/11/2014 | 854123 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000194/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 26/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2014 | 172/2014 | 26/11/2014 | Débito em Conta | R$ 34.397,83 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000195/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 26/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2014 | 172/2014 | 26/11/2014 | Débito em Conta | R$ 14.781,29 | 2014 |
02/12/2014 | 171/2014 | 25/11/2014 | 854128 | R$ 60,00 | 2014 |
15/12/2014 | 183/2014 | 08/12/2014 | 854145 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 114,87 | 2014 |
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 108,29 | 2014 |
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 85,02 | 2014 |
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 108,73 | 2014 |
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 81,12 | 2014 |
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 77,25 | 2014 |
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 77,69 | 2014 |
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 77,25 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 109,62 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 82,81 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 96,45 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 91,32 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 95,03 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 77,25 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 81,96 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 77,25 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 25,19 | 2014 |
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 19,49 | 2014 |
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 32,18 | 2014 |
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 7,01 | 2014 |
04/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854136 | R$ 5,01 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 17,62 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 2,41 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 3,47 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 1,63 | 2014 |
23/12/2014 | 001/2014 | 01/01/2014 | 854165 | R$ 17,44 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003/2014 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854153 | R$ 25,46 | 2014 |
18/12/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854153 | R$ 98,59 | 2014 |
18/12/2014 | 002/2014 | 01/01/2014 | 854153 | R$ 183,27 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004/2014 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/12/2014 | 003/2014 | 01/01/2014 | 854145 | R$ 844,47 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006/2014 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854130 | R$ 197,64 | 2014 |
18/12/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854152 | R$ 278,64 | 2014 |
23/12/2014 | 005/2014 | 01/01/2014 | 854161 | R$ 356,40 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007/2014 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2014 | 006/2014 | 01/01/2014 | 854144 | R$ 1.200,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008/2014 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2014 | 007/2014 | 01/01/2014 | 854134 | R$ 534,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000009/2014 | LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME | 10/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2014 | 008/2014 | 10/01/2014 | 854133 | R$ 1.763,10 | 2014 |
23/12/2014 | 008/2014 | 10/01/2014 | 854162 | R$ 2.135,70 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2014 | 021/2014 | 28/01/2014 | 854132 | R$ 1.650,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000047/2014 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2014 | 046/2014 | 28/02/2014 | 854131 | R$ 330,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000063/2014 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2014 | 061/2014 | 01/04/2014 | 854135 | R$ 595,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000107/2014 | MARTHA DA SILVA GARCIA ME | 13/06/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/12/2014 | 100/2014 | 13/06/2014 | 854151 | R$ 84,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000122/2014 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2014 | 114/2014 | 01/07/2014 | 854143 | R$ 450,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000123/2014 | PADARIA E LANCHON. A FAVORITA DA 10 | 01/07/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2014 | 115/2014 | 01/07/2014 | 854163 | R$ 450,34 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000184/2014 | P. C. L. GOMES LTDA. - ME | 14/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/12/2014 | 164/2014 | 14/11/2014 | 854158 | R$ 4.720,00 | 2014 |
22/12/2014 | 164/2014 | 14/11/2014 | 854158 | R$ 1.750,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000192/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 25/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2014 | 171/2014 | 25/11/2014 | 854128 | R$ 60,00 | 2014 |
02/12/2014 | 171/2014 | 25/11/2014 | 854128 | R$ 60,00 | 2014 |
02/12/2014 | 171/2014 | 25/11/2014 | 854128 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000193/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 25/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2014 | 171/2014 | 25/11/2014 | 854129 | R$ 60,00 | 2014 |
02/12/2014 | 171/2014 | 25/11/2014 | 854129 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000196/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 28/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2014 | 174/2014 | 28/11/2014 | 854126 | R$ 1.159,23 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000197/2014 | INSS | 28/11/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2014 | 175/2014 | 28/11/2014 | 854127 | R$ 19.867,47 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000198/2014 | C.A.P. MOURA JUNIOR & CIA LTDA-ME | 02/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
22/12/2014 | 176/2014 | 02/12/2014 | 854159 | R$ 1.804,79 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000199/2014 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 02/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2014 | 177/2014 | 02/12/2014 | 854142 | R$ 74,50 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000200/2014 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 02/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2014 | 178/2014 | 02/12/2014 | 854140 | R$ 678,70 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000201/2014 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 02/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2014 | 179/2014 | 02/12/2014 | 854141 | R$ 160,01 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000202/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 02/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2014 | 181/2014 | 02/12/2014 | 854138 | R$ 1.247,26 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000203/2014 | INSS | 02/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2014 | 182/2014 | 02/12/2014 | 854137 | R$ 7.223,53 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000204/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 08/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2014 | 183/2014 | 08/12/2014 | 854145 | R$ 60,00 | 2014 |
15/12/2014 | 183/2014 | 08/12/2014 | 854145 | R$ 60,00 | 2014 |
15/12/2014 | 183/2014 | 08/12/2014 | 854145 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000205/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 08/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2014 | 183/2014 | 08/12/2014 | 854146 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000206/2014 | JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA | 08/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2014 | 183/2014 | 08/12/2014 | 854147 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000207/2014 | RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA | 08/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2014 | 183/2014 | 08/12/2014 | 854148 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000208/2014 | WALLACE CHERMOUTH PIMENTA | 08/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2014 | 183/2014 | 08/12/2014 | 854149 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000209/2014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 15/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
17/12/2014 | 184/2014 | 15/12/2014 | Débito em Conta | R$ 58.500,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000210/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 15/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
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17/12/2014 | 185/2014 | 15/12/2014 | Débito em Conta | R$ 38.907,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
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000211/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 15/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
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17/12/2014 | 185/2014 | 15/12/2014 | Débito em Conta | R$ 14.681,25 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
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000212/2014 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 15/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
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17/12/2014 | 186/2014 | 15/12/2014 | Débito em Conta | R$ 8.715,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
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000213/2014 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 15/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
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18/12/2014 | 187/2014 | 15/12/2014 | 854154 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
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000214/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO | 15/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
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18/12/2014 | 187/2014 | 15/12/2014 | 854155 | R$ 60,00 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
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000215/2014 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 16/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
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17/12/2014 | 188/2014 | 16/12/2014 | Débito em Conta | R$ 34.397,83 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
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000216/2014 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 16/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
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17/12/2014 | 188/2014 | 16/12/2014 | Débito em Conta | R$ 14.781,29 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
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000217/2014 | LEOMI GONÇALVES MOURA E OUTROS | 16/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
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18/12/2014 | 189/2014 | 16/12/2014 | Débito em Conta | R$ 20.619,35 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
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000218/2014 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 19/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
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22/12/2014 | 192/2014 | 19/12/2014 | 854160 | R$ 2.799,96 | 2014 |
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
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000219/2014 | INSS | 19/12/2014 |
Data da Liquidação | Processo | Data do Processo | Cheque | Valor | Ano |
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23/12/2014 | 193/2014 | 19/12/2014 | 854164 | R$ 27.385,00 | 2014 |